Faktúra č. DFB0314/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0314/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sviečky, papierové tácky, obrusky, stredové pásy
  • Dátum doručenia: 10.10.2023
  • Celková hodnota: 277,37 €
  • Identifikácia objednávky: 45/2023-SEM, 06.10.2023
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť