Faktúra č. DFB0310/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0310/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: 242,10 €
  • Identifikácia objednávky: 44/2023-SEM, 06.10.23
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť