Faktúra č. DFB0303/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0303/25
  • Popis fakturovaného plnenia: krúžky - čokoláda
  • Dátum doručenia: 29.09.2025
  • Celková hodnota: 70,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2025/130
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť