Faktúra č. DFB0302/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0302/26
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.09.2026
  • Celková hodnota: 1 011,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2026/115
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2026
  • Poznámka:
Tlačiť