Faktúra č. DFB0302/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0302/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci prostriedok do umývačky riadu 3 ks
  • Dátum doručenia: 13.09.2019
  • Celková hodnota: 282,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 44/2019, 16.09.19
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť