Faktúra č. DFB0284/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0284/26
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 10.09.2026
  • Celková hodnota: 214,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 48/2026-SEM
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť