Faktúra č. DFB0277/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0277/19
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž sadrokartónu
  • Dátum doručenia: 28.08.2019
  • Celková hodnota: 460,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/133, 20.08.19
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť