Faktúra č. DFB0275/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0275/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota: 275,02 €
  • Identifikácia objednávky: 35/2023-SEM, 06.09.23
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť