Faktúra č. DFB0272/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0272/21
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
  • Dátum doručenia: 24.09.2021
  • Celková hodnota: 139,56 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2021/139, 20.09.21
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť