Faktúra č. DFB0267/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0267/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vysávač Kärcher, vrecká do vysávača
  • Dátum doručenia: 08.10.2020
  • Celková hodnota: 88,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2020/145, 07.10.20
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť