Faktúra č. DFB0265/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0265/26
  • Popis fakturovaného plnenia: obrúsky, čokoládová fontána, chladnička
  • Dátum doručenia: 26.08.2026
  • Celková hodnota: 906,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2026/093
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2026
  • Poznámka:
Tlačiť