Faktúra č. DFB0238/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0238/25
  • Popis fakturovaného plnenia: paušál PZP za 2.Q.2025
  • Dátum doručenia: 04.07.2025
  • Celková hodnota: 110,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z-26/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť