Faktúra č. DFB0235/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0235/20
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobníky na hyg.rolky, antibakter.utierky, toaletný papier, postreková dezinfekcia
  • Dátum doručenia: 11.09.2020
  • Celková hodnota: 559,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2020/111, 31.08.20
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť