Faktúra č. DFB0235/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0235/19
  • Popis fakturovaného plnenia: strava žiaci
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 437,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z-41/2018
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť