Faktúra č. DFB0235/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0235/18
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 07.06.2018
  • Celková hodnota: 73,62 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-16/2018
  • Identifikácia objednávky: 33/2018-SEM,06.06.18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť