Faktúra č. DFB0225/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0225/19
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné poukážky
  • Dátum doručenia: 02.07.2019
  • Celková hodnota: 7 105,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/115
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť