Faktúra č. DFB0224/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0224/23
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota: 139,00 €
  • Identifikácia objednávky: 33/2023-SEM, 30.06.23
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť