Faktúra č. DFB0220/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0220/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 130,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/105, 12.06.19
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť