Faktúra č. DFB0218/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0218/22
  • Popis fakturovaného plnenia: káva 1 kg, kofola 0,5l 24 ks
  • Dátum doručenia: 21.06.2022
  • Celková hodnota: 40,49 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-35/2021
  • Identifikácia objednávky: SEM/2022/008, 17.06.22
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť