Faktúra č. DFB0218/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0218/19
  • Popis fakturovaného plnenia: umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu
  • Dátum doručenia: 27.06.2019
  • Celková hodnota: 303,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 41/2019-SEM, 27.06.19
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť