Faktúra č. DFB0215/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0215/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 11.06.2025
  • Celková hodnota: 118,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 33/2025-SEM
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť