Faktúra č. DFB0213/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0213/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sáčky
  • Dátum doručenia: 17.06.2022
  • Celková hodnota: 56,40 €
  • Identifikácia objednávky: 39/2022-SEM, 15.06.22
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť