Faktúra č. DFB0213/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0213/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 03-05/19
  • Dátum doručenia: 24.06.2019
  • Celková hodnota: 490,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z-190/2000
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť