Faktúra č. DFB0212/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0212/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výdajného vozíka, el.šporáka, konvektomatu
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 395,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/097, 23.05.19
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť