Faktúra č. DFB0211/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0211/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 09.06.2025
  • Celková hodnota: 196,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 31/2025-SEM
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť