Faktúra č. DFB0209/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0209/19
  • Popis fakturovaného plnenia: provízia stravné poukážky
  • Dátum doručenia: 18.06.2019
  • Celková hodnota: 135,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: KZ-64/2011
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť