Faktúra č. DFB0208/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0208/19
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický mater.
  • Dátum doručenia: 17.06.2019
  • Celková hodnota: 107,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/2019-SEM, 12.06.19
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť