Faktúra č. DFB0204/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0204/19
  • Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda SŠ 2019/2020
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 449,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/106, 13.06.2019
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť