Faktúra č. DFB0202/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0202/18
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 14.05.2018
  • Celková hodnota: 69,54 €
  • Identifikácia objednávky: 27/2018-SEM,14.05.18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť