Faktúra č. DFB0197/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0197/23
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky, vrecia na odpad, alobal, sáčok mikroténový
  • Dátum doručenia: 09.06.2023
  • Celková hodnota: 463,02 €
  • Identifikácia objednávky: 27/2023-SEM, 07.06.23
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť