Faktúra č. DFB0189/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0189/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 04.06.2019
  • Celková hodnota: 367,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/096, 21.05.19
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť