Faktúra č. DFB0186/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0186/19
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce na vozidle Škoda Fabia
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 123,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/085, 14.05.19
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť