Faktúra č. DFB0175/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0175/23
  • Popis fakturovaného plnenia: celofánový sáčok 300 ks
  • Dátum doručenia: 16.05.2023
  • Celková hodnota: 17,82 €
  • Identifikácia objednávky: 23/2023-SEM. 15.05.23
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť