Faktúra č. DFB0174/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0174/23
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 16.05.2023
  • Celková hodnota: 147,08 €
  • Identifikácia objednávky: 22/2023-SEM. 15.05.23
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť