Faktúra č. DFB0173/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0173/18
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobník papier.uterákov
  • Dátum doručenia: 25.04.2018
  • Celková hodnota: 15,60 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2018/089, 22.03.18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť