Faktúra č. DFB0171/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0171/17
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 17.05.2017
  • Celková hodnota: 163,58 €
  • Identifikácia objednávky: 23/2017-SEM,16.05.17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť