Faktúra č. DFB0168/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0168/22
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 12.05.2022
  • Celková hodnota: 389,11 €
  • Identifikácia objednávky: 32/2022-SEM, 10.05.22
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť