Faktúra č. DFB0167/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0167/22
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky, sviečky, mikroténové vrecká
  • Dátum doručenia: 12.05.2022
  • Celková hodnota: 424,69 €
  • Identifikácia objednávky: 31/2022-SEM, 10.05.22
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť