Faktúra č. DFB0165/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0165/25
  • Popis fakturovaného plnenia: stierka na okná
  • Dátum doručenia: 25.04.2025
  • Celková hodnota: 13,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/2025-SEM
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť