Faktúra č. DFB0165/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0165/23
  • Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok do umývačky riadu
  • Dátum doručenia: 09.05.2023
  • Celková hodnota: 115,36 €
  • Identifikácia objednávky: 20/2023-SEM, 05.05.23
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť