Faktúra č. DFB0163/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0163/20
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 24.06.2020
  • Celková hodnota: 105,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/2020/--SEM, 24.06.20
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť