Faktúra č. DFB0159/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0159/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tácky, sáčky
  • Dátum doručenia: 15.04.2025
  • Celková hodnota: 76,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/2025-SEM
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť