Faktúra č. DFB0148/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0148/23
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 25.04.2023
  • Celková hodnota: 218,40 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023/074, 13.04.2023
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť