Faktúra č. DFB0145/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0145/23
  • Popis fakturovaného plnenia: PC Lenovo
  • Dátum doručenia: 20.04.2023
  • Celková hodnota: 535,43 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023/082, 18.04.23
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť