Faktúra č. DFB0145/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0145/22
  • Popis fakturovaného plnenia: pohár na vodu 60 ks, krčah 0,5l 2 ks, krčah 0,25 l 2 ks
  • Dátum doručenia: 03.05.2022
  • Celková hodnota: 164,76 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2022/050, 21.04.22
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť