Faktúra č. DFB0142/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0142/19
  • Popis fakturovaného plnenia: keramické a plastové kvetináče, záhr.substrát
  • Dátum doručenia: 02.05.2019
  • Celková hodnota: 296,27 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/057, 27.03.19
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť