Faktúra č. DFB0141/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0141/23
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky, sviečky,vrecia na odpad
  • Dátum doručenia: 19.04.2023
  • Celková hodnota: 358,42 €
  • Identifikácia objednávky: 17/2023-SEM, 17.04.23
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť