Faktúra č. DFB0140/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0140/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač stravných lístkov
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 130,40 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/071, 24.04.19
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť