Faktúra č. DFB0137/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0137/20
  • Popis fakturovaného plnenia: posúdenie stavu, možnosti opravy a rentability opravy el.spotreb.
  • Dátum doručenia: 21.05.2020
  • Celková hodnota: 47,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2020/071, 14.05.20
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť