Faktúra č. DFB0137/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0137/17
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky, sviečky, mikroténové vrecká
  • Dátum doručenia: 11.04.2017
  • Celková hodnota: 120,97 €
  • Identifikácia objednávky: 18/2017-SEM, 06.04.17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť